金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法總說明 本辦法共四十七條,內容分為總則、內部控制制度之設計及執行、內部控制制度之查核 ... 任一部分內容。 四、因所屬金融控股公司(含子公司)或銀行業內部管理不善,發生重大舞弊案件,未通報主管機關。
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法部分條文修正 ... 第八條內部控制制度應涵蓋所有營運活動,並應訂定下列適當之政策及作業程序,且應適時檢討修訂:. 一、組織規程或管理章則,應包括訂定明確之組織系統、單位 ...
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最新法令函釋- 發布修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「證券暨期貨市場各服務事業建立內部 ... 金融監督管理委員會全球資訊網 ... 發布修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」部分條文。
最新法令函釋- 發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度 ... 金融監督管理委員會全球資訊網 ... 發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關 ...
建立內部控制制度核心原則 - 證期局全球資訊網 建立內部控制制度核心原則 ... 為整合各金融業及公開發行公司內部控制制度規範基本原則之一致性,並與國際接軌,爰訂定本核心原則。
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修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」 現在位置:最新訊息. 修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文。 ... 機構類別:, 銀行類金融控股公司類, 上傳時間:, 103.08.08 下午05:39:06 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法總說明 金控公司及銀行業應於內部控制制度中,訂定對子公司必要之控制作業,及依子公司業務風險特性及內部稽核執行情形,訂定對子公司之查核計畫。(條文第八條第七項 ...