臺灣金融控股股份有限公司內部稽核準則 全6頁第1頁 0902 臺灣金融控股股份有限公司內部稽核準則 第一章 總則 第一條 臺灣金融控股股份有限公司(以下簡稱本公司)為加強內 部稽核功能,協助董事會及管理階層評估內部控制制度是否有
金融監督管理委員會-最新訊息內容(外部版) 主管機關: 金融監督管理委員會銀行局 發布機關: 金融監督管理委員會 發布日期: 102.12.31 發布字號: 會金管銀法字第10210008000 號 令 異動性質: 訂定 生效日期: 主 旨: 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」,並自即日生效。
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 全國法規資料庫
金融監督管理委員會-英譯法規中文內容(外部版) 第40 條金融控股公司及銀行業應於內部控制制度中訂定經理人及相關人員違反本 辦法或其所訂內部控制制度規定時之處罰。 第41 條本辦法所稱金融控股公司之子 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 2014年8月12日 ... 內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營,並應由其董(理)事會 、管理階層及所有從業人員共同遵行,以合理確保達成下列目標:
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法總說明 金控公司及銀行業應於內部控制制度中,訂定對子公司必要之控制作業,及依子公司 業務風險特性及內部稽核執行情形,訂定對子公司之查核計畫。(條文第八條第七項 ...
新聞稿- 修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ... 2014年8月5日 ... (五)為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制,並健全銀行業內部控制及稽核 制度,要求金融控股公司及銀行業應建立相關之風險控管機制。
新聞稿- 預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ... 2014年3月20日 ... 金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已研訂「金融控股公司及銀行業內部控制及 稽核制度實施辦法」(下稱本辦法)部分條文修正草案,將依行政程序 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第八條 第八條內部控制制度應涵蓋所有營運活動,並應訂定下列適當之政策及作業程序,且 應適時檢討修訂:. 一、組織規程或管理章則,應包括訂定明確之組織系統、單位 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第2、3 - 法源法律網 金融控股公司及銀行業應建立內部控制制度,並確保該制度得以持續有效執行,以 健全金融控股公司(含子公司)與銀行業經營。 金融控股公司(含子公司)與銀行業應 ...