COSO財務報導的內部控制較小型公開發行公司指引。 在其條款中,第404條款要求公開發行公司的管理階層,必須每年評估和報告,關於 ... 本報告引用整合架構的二十個基本原則,並列出相關屬性、方法和範例等,說明較 ..... 組織結構-管理階層應就組織內部控制制度有效性負起主要的責任, 董事會的 ...
勤業眾信講座出版- 採購進修系列-2015/1/6 贏的採購策略與議價談判技巧. 採購策略規劃與降低成本實務. 採購績效評估與內控管理實務. 採購契約爭議及實務案例解析. 國際採購契約談判與訂定實務. 採購策略 ...
訓練課程 - 中華民國內部稽核協會 證照考試中心. 登錄專區 · 重要消息 · 證照介紹; 考試簡章及相關 ... 專業證照及考試 · 持續進修 · 例‧座談‧聯誼會 · 購買書籍 ...
專家專欄 - 資訊專欄 - ACL稽核自動化知識網 稽核自動化知識網為華文地區最大的電腦稽核,內部控制與風險管理相關的知識網站,提供各種電腦稽核軟體知識,ACL Scripts,線上課程,研討會與訓練課程資訊,名人開講,國際證照,與資訊百科,是稽核人員最好的知識分享園地。
國際內控自評師考試中譯本(譯者:陳國泰)參考書內容修訂 A1-2:使用內控自評來評估控制程序的適足性. (註:2011 ... 實務諮詢2030-2 中SEC 關於外部審計人員執行內部稽核服務獨立性之要求。 ... 2010-規劃(planning).
企業稽核實務班-人力加值,免費進修! 中國文化大學推廣教育部 本課程以實務案例經驗做分享,將營運活動中有關各項財與物的關鍵處理流程、舞弊的可能風險等 ... 七、如何進行內部控制自評、內控管理辦法 八、如何進行稽核規劃
國際內部稽核執業準則 - The Institute of Internal Auditors 雖然上述差異可能影響每一種環境下之內部稽核實務,但若要善. 盡內部稽核 ..... 定期自我評核或由機構內充分瞭解內部稽核實務及本準則. 之其他人員 ... 2010 – 規劃. 內部稽核 ..... 一項內部稽核任務、工作或複核活動,包含內部查核、內控自評複核、.
∼實務新知∼ 我國上市(櫃)公司內控制度實施現況 - 證期局 實務新知 ... 而內部控制制度能否有效實施,端賴內部稽核之督促與執行,. 因此,為因應 ... 任,同時每年檢討各單位自行查核結果及稽核單位之稽核報告,作成「內部控制聲明書」,除應於次年四月底 .... (四)公司內部控制自評作業之實際執行情形: ... 如何針對各控制作業循環做好稽核規劃工作及訂定稽核程序,以提昇內稽之生產力。 6.
參、公司治理自評報告指標 - GreTai 內部及外部. 機制併行. 漸進式. 推動. 導入自律. 機制. 順應國際化. 潮流及兼融. 國情實務. 9. 貳、公司治理情形評量. 10. 公司治理運作情形評量 ... 評量指標:規劃納入我國國情特性 ... 主辦證券商應於評估報告中評估申請公司自評報告之允當性 .... 該公司各部門是否確實執行內部控制制度自行檢查;稽核單位是否確實執行內部稽核工作?
中華民國內部稽核協會 回上頁. 課程名稱:內部稽核實務基礎班(一)─確定開課 ... 第2天著重內部控制自評、內控設計、稽核規劃、分組演練。第3天著重稽核人員財務報表之閱讀、財務預測 ...