稽核人員/企業內控人員/風險控管人員/內部稽核師/稽核部門經理人員/(稽核經理/理級主管)/稽核高級 ... 工作內容 Holland職業類型 相似職務 1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形
會計制度簡介 - 行政院主計總處 會計制度簡介 政府會計為輔助政府預算管理之工具,主要在依據法令執行預算及辦理決算,根據所發生之會計事項,紀錄、整理、分析,產生明確之會計報告,提供決策參考。為使執行者有所遵循,會計法第十七條及第十八條規定,政府各機關或基金 ...
歡迎光臨台灣肥料股份有限公司_台肥導覽_內部稽核 依據: 本公司「內控制度」及「內部稽核」悉依行政院金管會所頒「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定設置及執行 目的: 本公司實施內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率,並 ...
政策性農業專案貸款增修規定及措施(農委會) (四) 本辦法施行後,全國農業金庫或農漁會信用部違反專案 農貸相關 資格、期限或利率之規定者,中央主管機關得依農業金融法第 50 條規定處以罰鍰。 ...
股票上市申請書所載附件建議修正對照表 - 臺灣證券交易所 暨依本公司「發行公司初次申請股票上市案意見徵詢作業要點」辦理上市審查之書面 .... (二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」是否未發現 ...
審閱會計師所出具之內部控制審查報告作業程序 二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ...
會計師執行公開發行公司內部控制制度專案審查作業要點 一、財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱本會)為使會計師執行公開發行公司內部控制制度專案審查有所遵循,特訂定本作業要點。 二、會計師受託專案審查公開 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則第3、4 - 法源法律網 ... 公開發行公司之內部控制制度係由經理人所設計,董事會通過,並由董事會、經理 ... 前項規定將內部控制制度提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其 ... 收款循環、採購及付款循環等重要交易循環,列為每年年度稽核計畫之稽核項目。 ... 會計師受公開發行公司委託專案審查公開發行公司內部控制制度,應由符合本會 ...
最新法令函釋 - 訂定公開發行公司內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形 ... 訂定公開發行公司內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形及上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式。(金管證審字第 ...
易飛網(2734) 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查 ... 2013年9月6日 - 取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/09/06 2.委請會計師執行內部控制 專案審查 ...