公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第三節會計師專案審查 第26條, 會計師專案審查公開發行公司內部控制制度之目的,係使公司之利害關係 .... 發行公司內部控制制度所發現之缺失,應依規定格式出具內部控制制度建議書,以 ...
會計制度簡介 - 行政院主計總處 會計制度簡介 政府會計為輔助政府預算管理之工具,主要在依據法令執行預算及辦理決算,根據所發生之會計事項,紀錄、整理、分析,產生明確之會計報告,提供決策參考。為使執行者有所遵循,會計法第十七條及第十八條規定,政府各機關或基金 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 一 節 內部稽核 第一項所稱適任之專任內部稽核人員應具備條件 ,由本會另定之。 第12條 公開發行公司之內部稽核實施細則至少應包括下列項目: 一、對內部控制制度進行檢查,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各項營運活動之影響 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 四 章 對子公司之監督與管理 六法全書,整合法務部法規資料庫,司法院法學庫,地政法令,財稅法令 ... 第38條 公開發行公司應於內部控制制度中,訂定對子公司必要之控制作業,並考量該子公司所在地政府法令之規定及實際營運之性質,督促其子公司建立內部控制制度。
股票上市申請書所載附件建議修正對照表 - 臺灣證券交易所 暨依本公司「發行公司初次申請股票上市案意見徵詢作業要點」辦理上市審查之書面 .... (二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」是否未發現 ...
臺灣證券交易所股份有限公司「審閱會計師所出具之內部控制審查報告 ... 二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制 制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ...
審閱會計師所出具之內部控制審查報告作業程序 二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ...
最新法令函釋 - 訂定公開發行公司內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形 ... 訂定公開發行公司內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形及上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式。(金管證審字第 ...
最新法令函釋- 證期局全球資訊網 2014年10月1日 ... ... 缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查 報告等相關格式令。
股務單位內部控制制度標準規範 5﹒ 違反委託書規則第十一條第一項規定取得 委託書者。6﹒ 依委託書規則第十三條出具之聲明書有虛偽情事者。7﹒ 違反委託書規則第十條第一項、第十三條第一項、第十四條、第十六條第一項、第十九條第二項之規定者 ...