www.tabf.org.tw 依據金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法,銀行具有業務或交易核准權限之各級主管,應於就任前取得本測驗合格證書。本證照旨在強化金融機構的內部控制與內部稽核,減少人員作業疏失、消彌舞弊,並提升營運效率,俾為金融機構健全 ...
法規查詢結果 網站導覽 系統首頁 銀行局首頁 PDA RSS::: 最新訊息 整合查詢 分月法規 法規體系 英文法規查詢 使用手冊::: 現在位置:整合查詢 > 法規查詢結果 法規名稱: 金融控股公司及 ...
有關本國銀行辦理「內保外貸」業務計入對大陸地區暴險總額度之疑義 ... 三、考量「內保外貸」業務,借款人雖取具大陸地區銀行之擔保信用狀向臺灣地區銀行 借款,惟實質上借款人之違約風險,仍由大陸地區法人承擔,仍屬對大陸地區之暴險 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 內部稽核單位應辦理下列事項: 一、規劃內部稽核之組織、編制與職掌,並編撰內部稽核工作手冊及工作 底稿,其內容至少應包括對內部控制制度各項規定與業務流程進行評 估,以判斷現行規定、程序是否已具有適當之內部控制,管理單位與 ...
法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息 法條內容 第 32 條 金融控股公司及銀行業應設立一隸屬於總經理之法令遵循單位,負責法令 遵循制度之規劃、管理及執行,並指派高階主管一人擔任總機構法令遵循 主管,綜理法令遵循事務,至少每半年向董(理)事會及監察人(監事、 監事會)或 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 法規查詢結果 法規名稱:, 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 英文法規. 公(發)布 時間:, 99.03.29. 修正時間:, 103.08.08. 發布文號:, 金管銀國字第10320003010 ...
《台灣金融研訓院第18 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題(:銀行內部控制與內部稽核法規-消費金融類)》 原 ... 3.依銀行法規定,銀行對購買或建造住宅或企業用建築,得辦理中、長期放款,除對於無自用住宅者購買 自用住宅之放款外,其最長期限不得超過多少年?
《第 21 期銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)》 題庫式測驗 - 學樂樂 - 線上測驗學習社群 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行內部稽核單位對國內營業、財務、資產保管及資訊單位每年至少應辦理幾次查核?
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法| 第 二 章 內部控制制度之設計及執行 六法全書,整合法務部法規資料庫,司法院法學庫,地政法令,財稅法令 ... 第6條 金融控股公司及銀行業應建立內部稽核制度、自行查核制度、法令遵循制度、以及風險管理機制,以維持有效適當之內部控制制度運作。
裁罰案件- 台新國際商業銀行辦理信用卡業務資訊系統暨資料處理委外及資訊設備採購作業,核有未建立相關 ... 金融監督管理委員會全球資訊網 ... 台新國際商業銀行辦理信用卡業務資訊系統暨資料處理委外及資訊設備採購作業,核有未建立相關內部控制制度及內部作業制度與程序,且未確實執行之缺失,違反銀行法第45條之1第1項及第3項規定,依同法第129條第7款 ...