公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 三 節 會計師專案審查 六法全書,整合法務部法規資料庫,司法院法學庫,地政法令,財稅法令 ... 第25條 會計師受公開發行公司委託或本會依據本法第三十八條之一指定專案審查公司內部控制制度,應依本準則及有關法令辦理之,其未規定者,依會計研究發展基金會發布之一般公認 ...
行政院金管會修正內部控制制度聲明書及會計師專案審查 ... - 台灣法律網 一、依據證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第二十四條第一項、 .... 審查公司內部控制制度後,針對所發現之缺失出具內部控制制度建議書,告知受 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則第3、4、10 - 法源法律網-相關 ... 公開發行公司之內部控制制度係由經理人所設計,董事會通過,並由董事會、經理 .... 發行公司內部控制制度所發現之缺失,應依規定格式出具內部控制制度建議書,以 ...
會計師執行公開發行公司內部控制制度專案審查作業要點 二、會計師受託專案審查公開發行公司內部控制制度,應依本作業要點之規定辦理。 .... 報告之首頁,後附「公司內部控制聲明書」及「會計師專案審查內部控制建議書」。
公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第三節會計師專案審查 第26條, 會計師專案審查公開發行公司內部控制制度之目的,係使公司之利害關係 .... 發行公司內部控制制度所發現之缺失,應依規定格式出具內部控制制度建議書,以 ...
稽核人員/企業內控人員/風險控管人員/內部稽核師/稽核部門經理人員/(稽核經理/理級主管)/稽核高級 ... 工作內容 Holland職業類型 相似職務 1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形
證券暨期貨法令判解查詢系統 發布日期 103.09.22 法規名稱 修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 發布機關:金融監督管理委員會 發布日期:103.09.22 發布字號:金管證審字第 1030036318 號 令 異動性質:修正 施行狀態:本次發布之 ...
股票上市申請書所載附件建議修正對照表 - 臺灣證券交易所 暨依本公司「發行公司初次申請股票上市案意見徵詢作業要點」辦理上市審查之書面 .... (二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」是否未發現 ...
臺灣證券交易所股份有限公司「審閱會計師所出具之內部控制審查報告 ... 二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制 制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ...
審閱會計師所出具之內部控制審查報告作業程序 二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ...