內部控制制度對企業經營之重要性 總裁室顧問 蔡嘉玲 眾所週知,內部控制是欲達企業目標、提高經營效率、強化企業體質、提昇企業競爭力不可或缺之機制。雖然主管機關早已訂有相關法規以規範企業加強內部控制的執行與稽核,但是表面上看來,企業為通過上市、上櫃程序,皆花了 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 本公司依下列標準選定受查公司: 一、出具內部控制制度無重大缺失以外之內部控制制度聲明書者。 二、最近三年度曾出具有重大缺失之內部控制制度聲明書者。 三、內部控制制度聲明書原聲明遵循全部法令者,改為遵循主要法令者。
上市作業程序、上市後管理制度改革方案及相關法規宣導會 上市制度及上市後管理制度改革方案說明 臺灣證券交易所上市部 陳副組長仁川 九十三年十二月二十一日 大 綱 上市及上市後管理制度改進方案重點 審查有價證券上市作業程序 股票初次上市之證券承銷商評估報告應行記載事項要點 證券承銷商辦理股票 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司內部控制制度查核作業程序 修正時間: 民國 103 年 02 月 12 日 查詢金管會(證期局)發布法規之附表或申請書格式,請至 ...
提案三 提案單位:國民健康局 - TWSE 臺灣證券交易所 臺灣證券交易所股份有限公司 「對上市公司內部控制制度查核作業程序」 部分修正條文對照表 修正條文 現行條文 說 明 第5條 本公司進行上市公司內部控制制度查核作業時,除就受查公司所訂之年度稽核計畫選定一項以上之稽核項目進行查核外,並將 ...
www.twse.com.tw ... 財務業務平時及例外管理處理程序」、「審閱上市公司財 務報告作業程序」及「對上市公司內部控制制度查核作業程序」等修訂內容,詳 如附件,並自 ...
中華民國內部稽核協會 進修時數或申報作業有違反上開實務守 則規範之情事者,將依本公司「對上市公司內部控制制度查核作業程序」,納入內部控制制度查核之選案考量。 正本:各上市公司、各證券承銷商 副本:行政院金融監督管理委員會、財團法人中華民國證券櫃檯 ...
會計研究月刊電子報 ... 內部控制的要求予以法制化之外,亦授權證券交易所與櫃檯買賣中心訂定「對上市(櫃)公司內部控制制度查核作業程序 ... 公司)年度財報申報期限,可延長至會計年度終了後四個月內,因此證期局已另發布令,規定「未上市、未上櫃 ...
臺灣證券交易所股份有限公司外國發行人第一上市後管理作業辦法 為規範第一上市公司應遵循事項暨本公司對其財務報告、財務預測、年 報及內部控制制度查核之相關作業程序,依據 ... 第一上市公司財務預測之編製及公開,應依本公司「對上市公司應公開 完整式財務預測之認定標準」之規定辦理。
臺灣證券交易所股份有限公司「審閱會計師所出具之內部控制審查報告作 業程序」 三、若經發現前項所列有異常情事,除專案洽請會計師補充說明外,另視 個案實際情況,調閱會計師相關工作底稿進行了解,並檢討有無下列 規定之適用,予以處理: (一)本公司對初次申請股票上市案簽證會計師查核缺失處理辦法。