編章節 -- 條文內容 公開發行公司建立 內部控制制度處理準則 (民國 100 年 12 月 21 日 修正) 第 一 章 總則 第 1 條 本準則依證券交易法 (以下簡稱本法) 第十四條之一第二項 ...
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法總說明 本辦法共四十七條,內容分為總則、內部控制制度之設計及執行、內部控制制度之查核 ... 任一部分內容。 四、因所屬金融控股公司(含子公司)或銀行業內部管理不善,發生重大舞弊案件,未通報主管機關。
股務單位內部控制制度標準規範 ... ,參酌學理實務與公司之實際情況,並力求周延詳盡編製而成。其主要目的在提供形式上的範例 ,供作各公司編製內部控制制度時參考;至實質內容,由於各公司股務單位規模大小、組織架構、管理方式不一,故本標準規範僅就該制度之控制重點作 ...
內部控制制度對企業經營之重要性 總裁室顧問 蔡嘉玲 眾所週知,內部控制是欲達企業目標、提高經營效率、強化企業體質、提昇企業競爭力不可或缺之機制。雖然主管機關早已訂有相關法規以規範企業加強內部控制的執行與稽核,但是表面上看來,企業為通過上市、上櫃程序,皆花了 ...
13 - 中華民國內部稽核協會 民75 財政部頒布「上市公司建立內部控制制度實施. 要點」. 民81 財政部證券管理委員會頒布「公開發行公司建. 立內部控制及內部稽核制度實施要點」. 民84 內部稽核 ...
強化政府內部控制機制與內部審核之研究 這些研究成果從理論和實踐兩個方面,推動了英國公司治理和內部控制的發展,下列研究報告,堪稱英國公司治理和內部 ... 幾年前亞洲金融風暴末期,台灣國內地雷股湧現,東隆五金、國產汽車、台鳳等之股價均大幅滑落,連帶拖累整個股市,政府 ...
最新法令函釋- 發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度 ... 金融監督管理委員會全球資訊網 ... 發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關 ...
| 金管會訂定內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形等 ...-台灣法律網 最 新 訊 息 ‧【楊春吉先生生態趴趴GO課程,歡迎報名】生態趴趴Go假日班第1期(104年3月29日-104年4月26日共5週6天) ... 金管會訂定內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形等報告之相關格式
公開發行公司建立內部控制制度實施要點 壹、「內部控制制度」 一、財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱本會)為使公開發行公司建 立內部控制制度並確實執行,以健全公司經營,發展國民經濟,並保 障投資,特訂定本要點。 二、本要點公開發行公司均適用之,但有關證券、期貨 ...
公開發行公司建立內部控制制度實施要點 法規名稱: 公開發行公司建立內部控制制度實施要點 廢止時間: 中華民國91年11月18日 立法沿革: 中華民國91年11月18日財政部證券暨期貨管理委員會臺財證稽字第091000 5801號令廢止 法規體系: / 行政 / 金融監督管理委員會 / 證券期貨