內部控制制度及相關管理辦法之 介紹 13 JULY. 2011 Page 4 第一節:「公開發行公司建立內部控制制度處理準 則」法令架構 附則 對子公司監理 內控設計及執行 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 處 理 準 則 總則 內控檢查 法令授權、適用範圍、內控目的及制定程序
公司治理守則 - 中華電信:CSR領航者,提供雲端服務(Hami+)、寬頻上網、資訊安全、多螢服務及資費優惠方案 ... 中華電信股份有限公司治理守則 93年8月26日第4屆董事會第2次會議通過 95年12月26日第4屆董事會第17次會議修訂 98年10月29日第5屆董事會第19次會議修訂 99年7月27日第6屆董事會第2次會議修訂 100年6月28日第6屆董事會第9次會議修訂
一、「公開發行公司年報應行載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」 上市制度 p.2~4 上櫃制度 p.4~7 過渡期相關規定適用情形 p.7~11 財務預測規定 p.11~13 輔導制度 p.13~17 改進承銷制度 p.17~26 公開銷售比率 p.26~28 集保制度規範 p.28~33 分割後簡易上市(櫃)規定 p.34~36 上櫃轉上市規定 p.36~39
歡迎光臨經濟部中小企業處 ─ 經濟部中小企業處辦理加強投資中小企業實施方案作業要點 經濟部中小企業處辦理加強投資中小企業實施方案作業要點 發布日期: 2013-05-22 中華民國96年6月23日經濟部經授企字第09620390610 ... 十四、專業管理公司依第五點規定揭露管理其他創投基金投資 內容及原則,而有違反其營業秘密保護約定之虞時,經提出 ...
股務單位內部控制制度標準規範 ... ,參酌學理實務與公司之實際情況,並力求周延詳盡編製而成。其主要目的在提供形式上的範例 ,供作各公司編製內部控制制度時參考;至實質內容,由於各公司股務單位規模大小、組織架構、管理方式不一,故本標準規範僅就該制度之控制重點作 ...
內部控制制度對企業經營之重要性 總裁室顧問 蔡嘉玲 眾所週知,內部控制是欲達企業目標、提高經營效率、強化企業體質、提昇企業競爭力不可或缺之機制。雖然主管機關早已訂有相關法規以規範企業加強內部控制的執行與稽核,但是表面上看來,企業為通過上市、上櫃程序,皆花了 ...
公開發行公司公司治理自評報告 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定,明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力? (是(否 (不適用 可參考「獨立董事之職責範疇規則參考範例」。 三、審計委員會及其他功能性委員會 公司是否有設置審計委員會?審計委員會是否由 ...
健全財務秩序與強化內部控制實施方案 健全財務秩序與強化內部控制實施方案 一、緣起 近年來,各機關內部控制(以下簡稱內控)偶有失控現象,導致財務弊端案例時有所聞,為防杜財務弊端之發生,使內控制度興利與防弊功能充分發揮,實有針對上述問題深入探討,研擬解決方案之必要 ...
台財證稽第0920000284 號 - 證券暨期貨法令判解查詢系統 檢送「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」條文、判斷項目及規定格式各乙份局部刪除:依據財政部證券暨期貨管理委員會92.09.26 台財證法字 ...
台灣國際造船股份有限公司對子公司監督管理要點 第 1 頁,共 3 頁 台灣國際造船股份有限公司對子公司監督管理要點 97.02.15船企字第0970000658訂頒 99.07.15船企字第0990001623修訂 第一條 目的 為促進母子公司之健全經營,合理確保內部控制制度三大目標之達