行政院金融監督管理委員會 附表四:﹙公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定格式之一﹚適用 公開發行公司每年自行檢查內部控制 ...
宣導及訓練教材 - 行政院主計總處 政府內部控制種子教師回訓研習班-103.7.8 政府內部控制宣導短片-報稅便民篇 政府內部控制精進及e化管理研討會-103.03.20 政府內部控制之推動(電子書)-2014.1 行政院推動內部控制情形-主計長內閣座談會-101.2.11
內部控制制度聲明書 附表四:﹙公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定格式之一﹚適用公開發行公司每年自行檢查內部控制制度後,聲明內部控制制度設計及執行均 ...
103年起,上市櫃公司內部控制制度聲明書之申報期限提前 ... 2013年7月26日 - 證券交易法」第十四條之一修正條文業於102年6月5日總統令公布,公開發行公司除經主管機關核准者外,內部控制制度聲明書申報期限由原為會計 ...
【法令新知】 一百年度內部控制制度聲明書等相關書件申報格式有修改 2012年1月18日 - 主題:, 【法令新知】 一百年度內部控制制度聲明書等相關書件申報格式有修改,請注意金管會最新發布規定. 公告者:, JACKSOFT. 發表於 ...
博客來-銀行內控人員 速成 書名:銀行內控人員 速成,語言:繁體中文,ISBN:9789865926168,頁數:692,出版社:宏典文化,作者:林崇漢,出版日期:2014/07/30,類別:考試用書 ... 「快一點、準一點、好一點」三大特色: 1.快一點!統整歸納龐雜資訊,濃縮精簡到一目了然!
[IT上櫃心法]-1.資訊稽核內稽內控循環 - iT邦幫忙::IT知識分享社群 依據證券交易法第十四條之一第二項規定,證期會得訂定有關公開發行公司、證券交易所、證券商及第十八條所訂定之事業應建立財務、業務之內部控制制度之準則,也就是我們俗稱的八大循環。 其內容為:
證券暨期貨法令判解查詢系統 本公司依下列標準選定受查公司: 一、出具內部控制制度無重大缺失以外之內部控制制度聲明書者。 二、最近三年度曾出具有重大缺失之內部控制制度聲明書者。 三、內部控制制度聲明書原聲明遵循全部法令者,改為遵循主要法令者。
內部稽核_內部控制制度聲明書 - 臺灣金控全球資訊網 內部控制制度聲明書. 102年內部控制制度聲明書 · 101年內部控制制度聲明書 · 100 年內部控制制度聲明書 · 99年內部控制制度聲明書 · 98年內部控制制度聲明書.
101年度內部控制制度聲明書 - Mega Holding 兆豐金融控股股份有限公司. 內部控制制度聲明書. ' 謹代表兆豐金融控股股份有限公司聲明本公司於101 年1 月1 日至. 101年12月31 日確實遵循「金融控股公司及 ...